职位描述:
1 、负责集团财务内审工作,深入了解公司业务,制定以财务报告风脸力导向的审计计划;根据业务变化及时识别业务风险,制定应对策略和解决方案; 2 、主导公司财务审计项目的计划、执行、进度管理、业务协调、撰写工作底稿及顶目结果报告,编制满足内部和监管要求的审计报告; 3 、对内控体系进行评估按照风险和合规要求给管理层提出改进建议: 4 、对于发现问题与业务管理层定期沟通,并推动问题改进实施,监督整改情况; 5、协调内外部审计和相关监管部门的沟通。
任职要求:
1 、本科或以上学历,有8年以上四大审计经验.同时具有互联网上市公司相关经验者优先; 2 、具有团队管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; 3 、具备较强的自我驱动力、推动力、创新及开拓能力,对于创新业务能快速学习: 4 、较强的应变性和抗压性; 5 、具备熟练财务会计知识,流利的英文书面和口头表达能力: 6 、具有 CPA , CIA等专业资格的优先考虑。
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