职位描述:
协助内审部负责人制定年度审计计划并监督实施; 带领团队开展具体的审计工作,对团队成员提供实时指导; 协助内审部负责人完成内审工作底稿的审核,内审报告的初审,以及和相关业务部门的沟通; 协助内审部负责人完成DOA在各地的贯彻,并负责设计程序进行跟进检查; 与业务部门紧密合作,组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范及优化,提供内控咨询和培训服务; 积极推进审计程序的迭代更新,用更系统化的方式来完成审计工作,提升效率和效果; 整合内部审计资源,以central team的方式来协同完成各site的审计工作; 协助搭建内部审计团队专业技能和其他软实力; 完成上级交付的其他工作。
任职要求:
8年以上相关工作经验; 内部审计、财务或相关专业本科及以上学历;有CIA,CFE资格证书优先 有in-house审计工作经验; 做事积极进取,富有责任心; 具有良好的沟通协调、分析判断能力; 优秀的职业道德和职业操守; 具有带队和培养内审人员的经验;
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