职位描述:
1、 协助董事会进行内部控制体系的搭建工作; 2、 根据公司的管理制度及其他相关内部管理制度,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法; 3、 主持公司内部经营审计、离职审计及专项审计工作,编制审计报告,提出问题和调整建议,报董事会作为决策依据; 4、 执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度操作流程,提高内部管理水平的控制有效性; 5、 组织对集团各公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计。
任职要求:
1、 35岁—48岁,大学本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业; 2、 具有10年以上大型制造业企业审计工作经验,具有较强的执行力和原则性; 3、 精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财务审计处理经验; 4、 对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法; 5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,良好的敬业精神和职业道德操守,具有团队合作精神。
全国服务热线:400 158 0215
上传简历,订阅相关职位信息
您的姓名(必填): 联系电话(必填):
微信(必填): 邮箱(必填):
擅长行业领域(必填): 心仪职位(必填):
个人简历上传: 请上传5M以内的DOCX或PDF文件
详细描述你的具体需求:
帮您企业 找人才
您的公司(必填): 您的姓名(必填):
您的职务(必填) 所属行业(必填): ---银行非银行金融机构保险资管化工能源医药研发/制药生命科学医疗设备消费品/快消/奢侈家居/建材母婴制造业半导体航天/航空农业IT技术/互联网通信技术电子商务网络游戏物流公关房地产建筑工程汽车业教育/培训通用职位其他
电话(必填): 邮箱(必填):
请详细描述您的具体需求(必填):